金額是10萬(含稅)的增值稅專用發(fā)票 增值稅稅率一個是13% 開票要加4個點,一個是17% 開票要加8個點。哪個劃算,我就是不知道里面怎么算的,我老板算的 (增值稅稅率一個是13% 開票要加4個點)這個劃算
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開增值稅專用發(fā)票,加點數,是一種不合法的做法。一般是根據稅負測算出來看,13稅率,稅負輕一些,因此,加4個點。同時,17稅率,稅負高一些,加8個點。按稅法規(guī)定,只要客戶屬于一般納稅人,就有權利要求開具專票。
小結 超過業(yè)務范圍的臨時性業(yè)務流程,能夠開票,可是必須留意保存業(yè)務流程材料以便解決稅務局提出質疑。企業(yè) 稅務閔行合規(guī) 會產生多重效應對企業(yè)而言主要促使企業(yè)精打細算增強企業(yè)投資、經營、理財預測、決策能力和準確度提高自身經濟效益和經營管理水平壯大企業(yè)實力和競爭力。單生產經營者而言稅收無償性決定了其稅款支付企業(yè)資金凈流出沒有與之直接相配比收人項目從角度看企業(yè)運用 稅務閔行合規(guī)意義 在于所節(jié)約稅收支付等于直接增加了企業(yè)凈收益與降低其成本項目具有同等重要經濟意義。
4月客戶下的合同,但4月未開票,申報增值稅時也沒有做未開票申報,5月又開了17%的票,政策說未做納稅申報不能開17 %,對方又不退票回來,我現在怎么辦呢?補充: 但4月沒有做未開票申報呀 請你記得可以變換做一下,把他當作五月份的銷售收入,不過比較危險,因為有社會風險,如果你去跟稅務局溝通的話只能做補充申報處理,這樣的話會產生滯納金嗯,甚至罰款。
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建安企業(yè)客戶扣我們的應收賬款,有扣款說明,我們能直接拿扣款說明做壞賬準備嗎?另外,因稅金調整,我們合同簽訂11個點,現開票9個點,客戶要求稅金的錢直接扣除,我們應收賬款怎么處理?借:主營業(yè)務收入2,貸:應收賬款2
項目部所有帳務由分公司財務做賬,項目的分包商開給項目的發(fā)票郵寄項目,我們?yōu)槿A為提供物業(yè)服務,是不是等到能確認華為給到我們開票通知,我們再去認證發(fā)票?您好,認證的前提是對方銷售方開具發(fā)票。
申請調整增值稅專用發(fā)票最大開票限額,對“單筆銷售業(yè)務、單臺設備銷售合同”上面的金額大小有沒有相關規(guī)定?問題收到,每張專用增票友最大開票限額,如果單筆業(yè)務單臺設備的金額超過了單張開票的最大金額,必須分幾張來開具發(fā)票。
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