1月做賬的時(shí)候,有進(jìn)項(xiàng)稅沒有做留抵,2月又把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,該怎么做賬了?
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您好!
正常做即可,這里只是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅借貸方之間的抵消而已。
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