我司與合作的一家公司業(yè)務切換,現(xiàn)該公司已跟物業(yè)公司結算房租費、物業(yè)費等,開具的是該公司發(fā)票,但是從10.1日開始該公司往來收支應統(tǒng)一納入我司,該司已為我司墊付款,請問怎么處理
您好,根據(jù)問題所述,理解如下,如有誤解再行溝通。
與貴司合作的一家公司,該公司發(fā)生的房租費、物業(yè)費等,由物業(yè)公司將發(fā)票開具給該公司,該公司已經(jīng)支付該款項。從10.1日開始該公司往來收支應統(tǒng)一納入貴司。
個人認為,應首先確認該房租費、物業(yè)費等的承擔方是誰,如應由該公司負擔上述費用,則發(fā)票應開具給該公司,由該公司支付款項。如應由貴司承擔上述費用,現(xiàn)在的解決辦法,建議由該公司開具發(fā)票給貴司,或者由物業(yè)公司將上述發(fā)票作廢或者沖紅,重新開具發(fā)票給貴司,貴司與該公司可通過往來處理墊付的款項。