老師我想問下為何所得稅是按10計提2.5為何不是20呢,以前年
以前年度損益是20呀,為何按10,有些不解?謝謝老師
資深創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師向TA咨詢
您好,
補(bǔ)交的印花稅才會影響應(yīng)納稅所得額;補(bǔ)交所得稅不影響應(yīng)納稅所得額,直接影響稅后利潤。
以上問題的解答,希望可以幫到您。
申報四季度居民企業(yè)所得稅時,發(fā)現(xiàn)以前季度的所得稅申報表的附表1不征稅收入一欄被填寫了數(shù)據(jù),實際上該企業(yè)并沒有資格可以取得不征稅收入,請問這個數(shù)據(jù)現(xiàn)在可以改了嗎?去申報大廳修改 以上對問題的解答,希望能幫助到您!
今年五月份之前是小規(guī)模納稅人,每個月國稅地稅正常申報,所得稅季度報也報了,但是現(xiàn)在我不知道建外賬建在什么時候,去年的票據(jù)幾乎是收據(jù),很少發(fā)票,我們公司是加工企業(yè)出口,請問我們建賬建在什么時候好數(shù)據(jù)怎么弄,還有一個問題就是每個季度報的成本和利潤總額都很大 ,收入沒有那么高 1、由于貴司是去年三月成立的,時間不是太長,故建議從去年三月份開始建賬。以上答復(fù)供參考,希望能對您有所幫助!
B領(lǐng)來客戶,A負(fù)責(zé)簽訂合同,后續(xù)服務(wù),收取傭金,兩家按加盟協(xié)議分成。這樣,B公司的人工費就涉及到所得稅,會造成多交稅。作為加盟關(guān)系,一定有一家是品牌提供方。第二種做法,是符合稅法規(guī)定的。且小規(guī)模納稅人月收入3萬元是可以免增值稅的,且企業(yè)所得稅可以享受小微企業(yè)的減免優(yōu)惠政策。第三種辦法明顯屬于違反稅法和會計原則規(guī)定的,不應(yīng)采納。
請問,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報表中,本年累計,是填寫本季度累計,還是兩個季度的數(shù)據(jù)累計 您好!季度申報所得稅是有兩列的;第一列填寫的季度數(shù),第二列是自動計算出來的,全年的累計數(shù)。
老師好,我們的所得稅月報收入輸入數(shù)據(jù)時錯誤,多報收入了,我們可以在下個月把按差額調(diào)減之后的數(shù)進(jìn)行申報嗎?下次申報撤銷掉,重新發(fā)送就好了,并不嚴(yán)重。但是不能撤銷過多,不然稅局就會把你單位算作異常狀態(tài)。建議你系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下所得稅申報實務(wù)經(jīng)驗。
請問,第四季度企業(yè)所得稅收入少報了,但重新算了之后還是不用交稅,可以在匯算清繳時更正數(shù)據(jù)嗎 您好!
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