您好,很高興為您解答。
如果是您是購(gòu)進(jìn)方而對(duì)方拒絕提供發(fā)票時(shí),建議您和對(duì)方協(xié)商提供發(fā)票給您。如果是您只有銷售發(fā)票出去沒有產(chǎn)生購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)那您只能按照收入-成本=利潤(rùn)去繳納稅費(fèi)。
您好!很高興為您解答。
如果您購(gòu)買貨物已付款對(duì)方未開具發(fā)票是時(shí),您可以和對(duì)方協(xié)商開具發(fā)票。如果您只有銷售發(fā)票而沒有購(gòu)進(jìn)貨物那只能按照銷售額繳納增值稅和附加稅,按照收入減成本和費(fèi)用后繳納企業(yè)所得稅。
您好,公司開具幾百萬的發(fā)票,公司采購(gòu)成本之后對(duì)方尚未提供發(fā)票的,建議跟供應(yīng)商合理取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果只有銷售發(fā)票未取得的相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,首先公司承擔(dān)的稅收比重大,其次在稅務(wù)局看來,只有銷售發(fā)票沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)較大
您好!很高興為您解答。
您是一般納稅人是嗎?您先和上游的協(xié)商下開下發(fā)票給在咱們公司開具下發(fā)票。沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開多少發(fā)就繳納多少的增值稅,還要涉及公司利潤(rùn),沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就等于沒有成本的哦,造成盈利很多。所得稅知識(shí)5個(gè)起。如果供應(yīng)商需要收取一定稅點(diǎn)才能開具的,我們也是可以考慮的。
如果是您小規(guī)模公司,沒有進(jìn)項(xiàng)相當(dāng)于沒有成本的哦,也是會(huì)造成公司的利益問題,這樣會(huì)交稅比較多,增值稅和所得稅都要交的哦,能和供應(yīng)商溝通好是很關(guān)鍵的呢。第二,看是否開的是普票,如果是普票,您這邊可以和客戶也商量下,是否可以分期開具發(fā)票,一年四個(gè)季度,是否可以前三個(gè)季度分別開具不超30元,最后一個(gè)把剩下開完,這樣前三個(gè)季度就可以節(jié)點(diǎn)稅款,四季度繳納一些稅款。
假如您只有銷售發(fā)票而沒有購(gòu)進(jìn)貨物那只能按照銷售額繳納增值稅和附加稅
所得稅:按照收入減成本和費(fèi)用后繳納企業(yè)所得稅。
您好,希望能幫到您。
? ? ? ?無論你公司是一般納稅人還是小規(guī)模公司,開幾百萬的銷項(xiàng)發(fā)票出去,沒有進(jìn)項(xiàng)的話,都需要繳納很多的增值稅和企業(yè)所得稅,另外錢需要從賬戶里面提取出來還有股東分紅稅20%。如果還沒有其他的成本,那么就相當(dāng)于開出去多少就拿多少來繳納稅款。就以銷售貨物來簡(jiǎn)單舉個(gè)例子,小規(guī)模銷售貨物的稅率是3%,另外加附加稅12%;股東分紅稅20%;一般納稅人的銷售貨物是13%,另外還有附加稅12%和分紅稅,基本按200萬的話,小規(guī)模就需要繳納11-12萬左右;一般納稅人就需要四十多萬的稅。一個(gè)公司只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)其實(shí)在稅局看來也是不合理的。會(huì)被懷疑是否屬于虛開發(fā)票,協(xié)助他人做偷稅漏稅的等行為,特別公司是一般納稅人的話,稅負(fù)率過高了。
? ? ? 建議公司經(jīng)營(yíng)還是按正規(guī)來操作,避免被稅局抽查,抽查就不是簡(jiǎn)單的事情了呢,浪費(fèi)時(shí)間和精力。跟服務(wù)商或者合作的客戶要求開發(fā)票。