我公司是一家電商,合作公司是一家品牌集成的網(wǎng)絡技術公司,他們有商品供應商,我們公司網(wǎng)上產(chǎn)品假設都是他們的,所以我們對接他們的平臺,他們的公司經(jīng)營范圍是網(wǎng)絡技術服務。對方公司再一次性給我司開發(fā)票,開票內容只能是技術服務費。合作公司說他們其他分銷商都是不用發(fā)票的,他們跟廠家之前也是不需要發(fā)票的。像這種情況,我的帳怎么做?第一:您們應該按照1000元全額確認收入;第二:收到的400元發(fā)票做銷售費用。如果是一般納稅人,可以要求對方開具增值稅專用發(fā)票,可以抵扣,也可以在稅前扣除。