老師您好,我們單位是居民供熱企業(yè),享受增值稅退稅的優(yōu)惠政策。我們單位可以免稅的銷項稅比如說是500,對應(yīng)的進(jìn)項稅額做了轉(zhuǎn)出400,兩者差額100,我們單位目前賬面還上有留抵稅額,請問這三個步驟如何賬務(wù)處理?
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你好:請再詳細(xì)描述一下業(yè)務(wù),具體哪幾個步驟。
營改增以后,政策要求建筑業(yè)收到預(yù)付款就要申報納稅,該如何做賬務(wù)處理?第三步,在開票系統(tǒng)中選定企業(yè)自編的商品代碼,進(jìn)入增值稅普通發(fā)票開票界面,金額欄填寫已繳營業(yè)稅未開具營業(yè)稅發(fā)票的收入數(shù)額,金額欄填寫銷售已繳納營業(yè)稅的預(yù)收款數(shù)額,稅率欄選擇不征稅。
我們超市最近要在另一市區(qū)開立一個連鎖的分公司,說是不獨立核算,賬務(wù)處理都在總公司,由總公司統(tǒng)一配送,這樣國稅增值稅與所得稅可以在總部統(tǒng)一申報交稅對嗎,而附加稅能統(tǒng)一申報嗎,還是必須在分公司申報呀,有哪位老師具體干過的給細(xì)細(xì)指導(dǎo)一下,十分感謝!如需匯總繳納,需要所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)?!镀髽I(yè)所得稅法》第五十條規(guī)定,居民企業(yè)在中國境內(nèi)設(shè)立不具有法人資格的營業(yè)機(jī)構(gòu)的,應(yīng)當(dāng)匯總計算并繳納企業(yè)所得稅。
請問物業(yè)公司自己供暖收的取暖費(fèi)是不是要交增值稅?賬務(wù)上怎樣處理更好?
小規(guī)模納稅人季度銷售額不到9萬的,除了平時確認(rèn)收入時貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅之外,還需要做什么賬務(wù)處理嗎?由于季度銷售收入不到9萬,不用交增值稅,還要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。以上對問題的解答,希望能幫助到您。
小微企業(yè)免征增值稅及附加,每個月做收入的時候已經(jīng)做了稅費(fèi),但是又不需要繳納,請問該如何做賬務(wù)處理?先計提,然后按照政府補(bǔ)助準(zhǔn)則規(guī)定轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入——稅費(fèi)減免。
老師,你好,我公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),但現(xiàn)在已申請稅務(wù)簡易征收,請問現(xiàn)在會計核算有什么變化?請問實行簡易征收時是不是我收到發(fā)票無所謂是增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票,和以前的賬務(wù)處理都是一樣的嗎?我想搞明白的是:房產(chǎn)老項目實行簡易征收的,不得抵扣進(jìn)項稅額,但我公司現(xiàn)在取得增值稅專用發(fā)票,我現(xiàn)在的賬面處理是按實際支付的金額入賬,沒有扣掉稅金部分的金額,這樣操作是對的嗎?比如我公司購買辦公系統(tǒng)軟件取得增值稅專用發(fā)票的金額為1萬元,那我入賬時借:管理費(fèi)用1萬元,貸:銀行存款。
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