老師您好,我公司為一部分家在外地的職工報銷車票,請問老師,對于員工回家路費(fèi)的報銷應(yīng)該怎么做賬?會計分錄怎么寫?另外,對于員工回家的車票,是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?謝謝老師!
高級會計師向TA咨詢
您好!員工回家的路費(fèi)可計入福利費(fèi)核算。福利費(fèi)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅,是不可以抵扣的。
因我司無轎車設(shè)備,員工經(jīng)常開自己的車外出辦事公司規(guī)定自駕車外出辦公事,每公里報銷1元的補(bǔ)貼,1、請問這個補(bǔ)貼是否需要開具加油發(fā)票,還是無票據(jù)直接報銷?——如果無票報銷,應(yīng)作為補(bǔ)貼,計入福利費(fèi)或者工資薪金,無論是計入哪個科目,其均屬于個人所得稅的征稅范圍?!贫缺旧聿贿`反稅法規(guī)定,只要按照稅法規(guī)定履行相應(yīng)納稅義務(wù)即可。但是很多稅務(wù)機(jī)關(guān)要求此種情況必須有租車合同,發(fā)票等,相關(guān)的費(fèi)用才能稅前扣除。
公司是03年開辦的企業(yè),后因小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策專管員說稅務(wù)局要退一部分增值稅稅,但是又沒有明說退多少只說自己回家去算,1、這個退稅怎么算?退稅的分錄是借方其他應(yīng)收款,貸方營業(yè)外收入。如果正好趕上報稅,可以申請抵扣當(dāng)月的稅款,這個可以和稅務(wù)局協(xié)商。
各位老師好 請問 公司給外來單位服務(wù)人員報銷路費(fèi) 是記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嘛 還涉及其他的稅嘛 您好!計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)即可。
公司員工自己開自己的車外出辦事,所發(fā)生的油費(fèi),過路費(fèi),停車費(fèi)等所報銷的差旅費(fèi),在公司不與個人簽訂協(xié)議的情況下是否能夠稅前扣除?因?yàn)檫@個費(fèi)用金額總計比較大,想問老師,關(guān)于這個費(fèi)用我們改如何管控?不與個人簽訂協(xié)議的情況不能夠稅前扣除。建議簽訂私車公用協(xié)議。
養(yǎng)路費(fèi)開財政票據(jù)能否入賬,簡易征收一般納稅人能否開專票及進(jìn)項(xiàng)抵扣,謝謝!
因?yàn)樽饨鸶叩脑?,稅費(fèi)會比較高。補(bǔ)充: 老師,每月800的租金,去開票是每月開還是一次性開一年的合適?答:每年1000元,金額太少??梢园丛旅總€月800,這樣可以免交個得稅和增值稅及附加等。請問如何處理比較好呢?
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