無票收入后開票后沖回請(qǐng)問在申報(bào)表無票收入要填負(fù)數(shù),但是提醒要到稅務(wù)機(jī)關(guān)繳稅為什么
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如果是之前已經(jīng)按照無票收入納稅申報(bào),事后客戶又要求開具發(fā)票的,貴公司如開具發(fā)票,可能會(huì)導(dǎo)致重復(fù)納稅;因不存在退貨等情況,不能直接在無票收入項(xiàng)目直接填寫負(fù)數(shù)。
現(xiàn)在審計(jì)出2024年有未確認(rèn)的收入,確認(rèn)以后沒超過30萬季度標(biāo)準(zhǔn),不用交稅,但是是不是要去改今年1月份征期12月的納稅申報(bào)表,把不開票收入報(bào)上 您好!需要修改報(bào)表,把相應(yīng)收入申報(bào)上。
您好,很高興為您解答! 在嘉定注冊(cè)公司目前可以享受國(guó)家扶持有:落戶獎(jiǎng)、經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、人才獎(jiǎng)、辦公用房補(bǔ)貼、企業(yè)上市獎(jiǎng)、特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng): 一:落戶獎(jiǎng) 新落戶及認(rèn)定的總部型企業(yè),根...
申報(bào)四季度居民企業(yè)所得稅時(shí),發(fā)現(xiàn)以前季度的所得稅申報(bào)表的附表1不征稅收入一欄被填寫了數(shù)據(jù),實(shí)際上該企業(yè)并沒有資格可以取得不征稅收入,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)現(xiàn)在可以改了嗎?去申報(bào)大廳修改 以上對(duì)問題的解答,希望能幫助到您!
我公司為租賃行業(yè),一次性收取了跨年度租金,已交納增值稅,企業(yè)所得稅按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則按所屬期均勻確認(rèn)收入,稅務(wù)局要求更正申報(bào),所得稅與增值稅收入一致應(yīng)該怎么調(diào)整填寫申報(bào)表。企業(yè)所得稅方面按期均勻確認(rèn)收入是沒有問題的。
1.6月份辦理登記一般納稅人,當(dāng)月生效,6月份按一般納稅人計(jì)稅規(guī)定計(jì)算,4-5月實(shí)際經(jīng)營(yíng)期倆月20萬以下銷售額才可享受免稅政策,該單位不符合免稅政策。提問: 該公司4.5月份按小規(guī)模交稅,6月份按一般納稅人交稅,那么7月份報(bào)稅的時(shí)候要填寫2個(gè)增值稅申報(bào)表,交2次增值稅和附加稅嗎?
老師你好,我公司是一家燃?xì)忾L(zhǎng)輸管道公司,每季度會(huì)有增值稅即征即退稅款入賬,想問下收到即征即退稅款會(huì)計(jì)上應(yīng)該計(jì)入其他收益還是營(yíng)業(yè)外收入,還有收到這筆即征即退稅款在企業(yè)所得稅季度申報(bào)表填報(bào)時(shí)應(yīng)該填入哪一行次,應(yīng)該填入營(yíng)業(yè)收入還是利潤(rùn)總額 您好!計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,填入利潤(rùn)總額即可。
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